Обществени поръчки / „Доставка чрез наем на копирна техника, включително осигуряване на сервизното обслужване и консумативите за работа с техниката в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД”
Договор №: ПП-19-15
Дата на плащане: 2015-12-08
Към контрагент: Офис-21 ЕООД
Размер на плащане: 7165.31 лв.
Основание за плащане:
4000018538
ДОСТАВКА НА ВЪНШНИ УСЛУГИ
<-- Обратно към поръчката